Если вы ведёте международную торговлю, работаете через маркетплейсы или доставляете товары в другие страны, вы обязаны учитывать местные налоги с продаж. Даже если ваша компания зарегистрирована в другой юрисдикции.
Мы помогаем компаниям разобраться в правилах, зарегистрироваться и выполнять требования налогового законодательства в каждой стране: будь то VAT в Евросоюзе или Sales Tax в США.
В каких случаях возникает обязанность уплаты VAT или Sales Tax:
- Превышен лимит оборота по стране покупателя
- Используется склад или фулфилмент-центр за рубежом (например, Amazon FBA)
- Продаёте B2C-товары в ЕС, Великобританию, США, Канаду, ОАЭ и др.
- Работаете через маркетплейсы: Amazon, Etsy, Shopify и др.
- Доставка товаров осуществляется напрямую покупателю ▪️ Используете модель дропшиппинга
Что мы делаем:
- Регистрируем компанию или налоговый номер в нужной стране
- Настраиваем и сопровождаем отчётность (OSS, IOSS, Sales Tax)
- Контролируем сроки подачи и расчёты
- Представляем интересы клиента при взаимодействии с налоговыми органами
- Помогаем автоматизировать процесс налогообложения через CMS или маркетплейсы
- Консультируем по структуре продаж и минимизации рисков
Почему это важно
Нарушение правил расчёта или подачи VAT/Sales Tax грозит не только штрафами, но и блокировкой аккаунтов на торговых платформах. Особенно это актуально для eCommerce и компаний, работающих в нескольких странах.
Оставьте заявку — мы поможем выбрать подходящее решение и возьмём на себя всю рутину.