Якщо ви ведете міжнародну торгівлю, працюєте через маркетплейси або доставляєте товари до інших країн, ви зобов'язані враховувати місцеві податки з продажу. Навіть якщо ваша компанія зареєстрована в іншій юрисдикції.
Ми допомагаємо компаніям розібратися в правилах, зареєструватися та виконувати вимоги податкового законодавства в кожній країні: будь то VAT у Євросоюзі або Sales Tax у США.
У яких випадках виникає обов'язок сплати VAT або Sales Tax:
- Перевищено ліміт обороту країною покупця
- Використовується склад чи фулфілмент-центр за кордоном (наприклад, Amazon FBA)
- Продаєте B2C-товари в ЄС, Велику Британію, США, Канаду, ОАЕ та ін.
- Працюєте через маркетплейси: Amazon, Etsy, Shopify та ін.
- Доставка товарів здійснюється безпосередньо покупцю ▪️ Використовуєте модель дропшипінгу
Що ми робимо:
- Реєструємо компанію чи податковий номер у потрібній країні
- Налаштовуємо та супроводжуємо звітність (OSS, IOSS, Sales Tax)
- Контролюємо терміни подання та розрахунки
- Представляємо інтереси клієнта при взаємодії із податковими органами
- Допомагаємо автоматизувати процес оподаткування через CMS чи маркетплейси
- Консультуємо щодо структури продажу та мінімізації ризиків
Чому це важливо
Порушення правил розрахунку або подачі VAT/Sales Tax загрожує не лише штрафами, а й блокуванням облікових записів на торгових платформах. Особливо це актуально для eCommerce та компаній, що працюють у кількох країнах.
Залишіть заявку - ми допоможемо вибрати відповідне рішення і візьмемо на себе всю рутину.