Оберіть свою мову

+38 (050) 020-66-85

Київ, вул. Володимирська
11, офіс 6

+38 (050) 020-66-85

Отримання та ведення VAT в Англії

Якщо ви ведете бізнес в Англії або здійснюєте продажі на англійському ринку, реєстрація VAT (податку на додану вартість) є обов'язковим кроком для легальної роботи.

Неправильне або несвоєчасне оформлення VAT Англії може призвести до штрафів, блокування операцій та втрати довіри з боку партнерів.

Ми допомагаємо компаніям уникнути цих проблем, забезпечуючи грамотне та своєчасне ведення податкового обліку за локальними правилами. 

З якими проблемами звертаються до нас?
  1. Складнощі з реєстрацією VAT

Якщо ви нерезидент (іноземна компанія), то у 90% випадків зіткнетеся з труднощами. Зокрема, якщо не маєте британської юрособи, то для оформлення вам знадобиться місцевий податковий представник. Крім того, можливі додаткові перевірки HMRC (податкової служби UK).

  1. Адміністративний тягар

Податкова звітність в Англії, розрахунок зобов'язань та дотримання термінів можуть бути стомлюючими. Ми беремо на себе весь процес, включаючи подання декларацій та взаємодію з податковими органами.

  1. Помилки чи штрафи

Проблеми із дотриманням законодавства можуть призвести до штрафів. Ми гарантуємо точність розрахунків та відповідність вимогам HMRC чи IRS.

  1. Оптимізація податкових схем

Хочете знизити адміністративні витрати або вибрати найкращу схему оподаткування? Ми допоможемо підібрати та впровадити правильну стратегію.

Особливості отримання VAT в Англії

Податок на додану вартість в Англії є обов'язковим для:

Компанії з річним оборотом, що перевищує поріг, встановлений HMRC ліміт.

Іноземних компаній, що ведуть бізнес в Англії. Якщо ви здійснюєте продаж товарів або послуг в Англії, навіть якщо ваша компанія зареєстрована за кордоном, ви можете виявитися зобов'язані зареєструватися по VAT.

Компаній, що здійснюють дистанційну торгівлю. Особливо це стосується бізнесу, що активно працює в онлайн-середовищі, де продажі можуть відбуватися через різні маркетплейси.

Деякі операції звільнені від ВАТ (Англія не оподатковує фінансові послуги та освіту).

Онлайн-реєстрація займає до 30 днів (іноді довше за ручної перевірки).

Схеми VAT у Великій Британії: особливості та застосування
Схема Опис Для кого
Стандартна схема VAT (Standard VAT Accounting)

Ви збираєте VAT з клієнтів та віднімаєте VAT, сплачений постачальникам. Різниця перераховується HMRC (або відшкодовується, якщо VAT до сплати негативний).

Звітність: Щоквартальна (VAT Return).;

Більшість бізнесів (якщо оборот вище £90,000 або обов'язкова реєстрація).
Пласка ставка (Flat Rate Scheme, FRS)

Ви сплачуєте фіксований відсоток від обороту (ставка залежить від виду діяльності).

Плюси: Спрощений облік, що вигідно для малого бізнесу з низькими витратами..

Мінуси: Не підходить, якщо у вас високі витрати з VAT.

Малий бізнес із оборотом до £150,000 на рік.
Річна звітність (Annual Accounting Scheme)

Ви подаєте одну декларацію на рік, але робите авансові платежі (щомісяця чи щокварталу). Наприкінці року – перерахунок.

Плюси: Менше паперової роботи.

Мінуси: Потрібно планувати платежі.

Бізнес з обертами до £1.35 млн.
Готівковий облік (Cash Accounting Scheme)

VAT враховується тільки за реальної оплати (а не за виставлення рахунку).

Плюси: Зручно при тривалих термінах оплати.

Мінуси: Не підходить, якщо платите постачальникам вперед.

Бізнес з обертами до £1.35 млн.

 

Крім того, існує схема для малого бізнесу (VAT Margin Scheme): VAT сплачується тільки з націнки (наприклад, при перепродажі товарів, антикваріату, мистецтва). Є свої нюанси для турагентств (Tour Operators Margin Scheme, TOMS), для електронної комерції (VAT E-commerce Scheme), для фермерів (Flat Rate Scheme for Farmers).

Як бачите, нюансів справді багато. Ми радимо не ризикувати і не намагатися все опанувати самостійно. Довірте вашу VAT-реєстрацію в Англії професіоналам – ми візьмемо всі складнощі на себе!

 
Корисні посилання: