Выберите язык

+38 (050) 020-66-85

Киев. ул. Владимирская
11, офис 6

+38 (050) 020-66-85

Получение и ведение VAT в Англии

Если вы ведёте бизнес в Англии или осуществляете продажи на английском рынке, регистрация по VAT (налог на добавленную стоимость) — это обязательный шаг для легальной работы.

Неправильное или несвоевременное оформление VAT Англии может привести к штрафам, блокировке операций и потере доверия со стороны партнёров.

Мы помогаем компаниям избежать этих проблем, обеспечивая грамотное и своевременное ведение налогового учёта по английским правилам.

С какими проблемами к нам можно обратиться?

Сложности с регистрацией VAT

Если вы нерезидент (иностранная компания), то в 90% случаев столкнетесь с трудностями. В частности, если у компании нет британского юрлица, для оформления требуется местный налоговый представитель. Кроме того, возможны дополнительные проверки со стороны HMRC (налоговой службы UK).

Административное бремя

Налоговая отчетность в Англии, расчет обязательств и соблюдение сроков могут быть утомительными. Мы берем на себя весь процесс, включая подачу деклараций и взаимодействие с налоговыми органами.

Ошибки или штрафы

Проблемы с соблюдением законодательства могут привести к штрафам. Мы гарантируем точность расчетов и соответствие требованиям HMRC или IRS.

Оптимизация налоговых схем

Вы хотите снизить административные расходы или выбрать наиболее подходящую схему налогообложения? Мы поможем подобрать и внедрить правильную стратегию.

Особенности получения VAT в Англии

Налог на добавленную стоимость в Англии обязателен для:

Компаний с превышением порога оборота

Установленный HMRC лимит: для британских компаний — £90,000 (за последние 12 месяцев). Для иностранных компаний (нерезидентов) — регистрация обязательна с первой продажи.

Иностранных компаний

Если вы осуществляете продажи товаров или услуг в Англии, даже если ваша компания зарегистрирована за рубежом, вы можете быть обязаны зарегистрироваться по VAT.

Компаний с дистанционной торговлей

Особенно актуально для eCommerce-бизнеса, работающего через маркетплейсы и онлайн-каналы.

Некоторые операции освобождены от VAT (финансовые услуги, образование).

Онлайн-регистрация занимает до 30 дней (иногда дольше при ручной проверке).

Схемы VAT в Великобритании

Схема Описание Для кого
Стандартная схема VAT (Standard VAT Accounting)

Вы собираете VAT с клиентов и вычитаете VAT, уплаченный поставщикам. Разница перечисляется в HMRC.

Отчетность: ежеквартальная.

Большинство бизнесов.
Flat Rate Scheme (FRS)

Фиксированный процент от оборота.

Плюсы: упрощенный учет.

Минусы: не подходит при высоких расходах.

Малый бизнес до £150,000.
Annual Accounting Scheme

Одна декларация в год + авансовые платежи.

Плюсы: меньше отчетности.

Минусы: требуется планирование.

Бизнес до £1.35 млн.
Cash Accounting Scheme

VAT учитывается по оплате.

Плюсы: удобно при отсрочках.

Минусы: не подходит при предоплатах.

Бизнес до £1.35 млн.

Существуют также дополнительные схемы: VAT Margin Scheme, TOMS, VAT E-commerce Scheme и другие.

Как видите, нюансов действительно много. Мы рекомендуем не рисковать — доверьте VAT в Англии профессионалам.

Полезные ссылки